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增值稅稅負(fù)包含增值稅的附加稅嗎?

 

所謂稅負(fù),就是因國家征稅給企業(yè)造成的實(shí)際稅收負(fù)擔(dān)。增值稅稅負(fù),就是國家通過征收增值稅給企業(yè)造成的稅收負(fù)擔(dān)。增值稅稅負(fù)的計(jì)算公式是:實(shí)際繳納的增值稅與主營業(yè)務(wù)收入之間的比值。

那么增值稅的稅負(fù)包含增值稅附加稅嗎?

當(dāng)然不包含

增值稅的附加稅,包含城市建設(shè)維護(hù)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,地方水利建設(shè)基金等,這些附加稅最終進(jìn)入稅金及附加科目,出現(xiàn)在利潤表上,減少了企業(yè)的利潤。而稅金及附加這個(gè)科目,核算的就是企業(yè)在經(jīng)營過程中應(yīng)該負(fù)擔(dān)的相關(guān)稅費(fèi),除了增值稅的附加稅以外,還包括城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、房產(chǎn)稅、資源稅,消費(fèi)稅、車船稅等。

說到這里,好像出現(xiàn)了一個(gè)問題:為啥增值稅要通過應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,是企業(yè)的負(fù)債,而增值稅的附加稅,為啥出現(xiàn)在了利潤表上的稅金及附加科目,最終減少了企業(yè)的利潤?增值稅不是企業(yè)繳納的嗎?為啥不能出現(xiàn)在利潤表里?

感覺這個(gè)問題不好回答,但我還是想嘗試一下。

都說增值稅是可以轉(zhuǎn)嫁的,就是名義上是企業(yè)繳納的增值稅,但實(shí)際上,企業(yè)早就通過價(jià)稅合計(jì),把稅款加在金額里面,讓下游企業(yè)買單了。真的是這樣嗎?下面來看下一張發(fā)票的票面就知道了。


可見,在發(fā)票當(dāng)中金額和稅額已經(jīng)分別列示,說明下游客戶是向企業(yè)繳納了稅金。但是企業(yè)收到的稅金要全部上交國家嗎?并不是,因?yàn)樵谫忂M(jìn)的過程中,企業(yè)本身也支付了稅金給他的上游企業(yè),所以,國家說了,好了,把你收到的稅金,減去已經(jīng)支付的稅金,剩下的就交上來吧。所以,增值稅為啥是負(fù)債呢?就是因?yàn)樵鲋刀愲m然是通過企業(yè)交給國家的,但實(shí)際是代收代繳,增值稅的最終承擔(dān)者是這種產(chǎn)品的末端消費(fèi)者。因?yàn)槠髽I(yè)是持續(xù)經(jīng)營的,增值稅始終會(huì)占用企業(yè)的資金,對企業(yè)形成一定的負(fù)擔(dān),所以,增值稅稅負(fù),就由此產(chǎn)生。

增值稅的附加稅,是以增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)的。什么意思呢?有增值稅,必定有附加稅,沒有增值稅,附加稅也不用交了。比如現(xiàn)在針對小規(guī)模企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策,是季度銷售額小于30萬,免征增值稅,同時(shí)也免征了附加稅,舉個(gè)例子說明:

假如某企業(yè),小規(guī)模納稅人,季度銷售額30萬,那么增值稅是多少呢?

增值稅=300000*0.03=9000

附加稅=9000*0.13=1170(假定附加稅綜合稅率為13%)

通過這一個(gè)政策,就為小規(guī)模納稅人節(jié)省稅款9000+1170=10170元。優(yōu)惠力度還是相當(dāng)大的。

那么為什么附加稅能計(jì)入稅金及附加,最終減少了企業(yè)的利潤呢?因?yàn)楦郊佣惒荒芡ㄟ^銷售轉(zhuǎn)嫁給下家,始終是企業(yè)自己承擔(dān),所以就成為了企業(yè)經(jīng)營過程中應(yīng)該承擔(dān)的稅費(fèi),減少了企業(yè)的利潤。

總結(jié)下,增值稅稅負(fù)不包含附加稅,僅僅表示企業(yè)繳納的增值稅對企業(yè)產(chǎn)生的影響,是企業(yè)的負(fù)債,附加稅是企業(yè)經(jīng)營過程中負(fù)擔(dān)的稅費(fèi),是企業(yè)的成本費(fèi)用。

 

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